业务的管理以及成果登记及出版物管理等项目管理方面的内容,同时结合近两年审计中存在的主要问题,就防控资金使用风险、预算法及行政事业单位内部控制等资金管理方面内容进行了培训。 通过此次培训提高了干部职工对项目和资金管理重要性的认识,提高了审计和廉政意识,有利于促进中心业......
单二十余张,重新构建了中心财务内控体系。 在新的财务内控体系中,涵盖财务制度框架下预算资金和收支管理等基本内容,融合《行政事业单位内部控制规范》,并重点重新组合了“单位预算计划统筹、会计核算监督联动、国有资产安全管理”等内控内容,充分体现财务内控相互牵制的特点,形成......
务部申勤主任王蔚处长结合财务相关制度和审计重点给图书馆职工上了一堂丰富的专题讲座,图书馆全体职工参加会议。 申勤主任对行政事业单位内部控制规范及新财政制度进行了研读、讲解;王蔚处长对审计与重点费用支出结合具体案例进行了生动地讲解,并谈了三点感受:一是要实行制度制定与......
为政府财务报告提供完整可靠的会计信息;另一方面,按照有关规定全面清查资产负债,认真清理往来事项,完善基础数据;同时,进一步加强单位内部控制管理,形成账务和业务相关联的控制机制,并充分保障政府财务报告数据与行政事业单位国有资产报表、部门决算等相关数据的共享衔接,全方位......
升财务人员理论水平和业务能力,自然资源部中国地质调查局武汉地质调查中心组织开展了2020年第四期线上财务业务内部培训,重点学习了事业单位内部控制的理论框架及其主要内容,并就如何推进内部控制体系建设进行了研讨。 本次培训从强调内部控制的重要性入手,结合具体案例讲授了内部控......
控制体系的建设起到积极作用。葛晟副院长结合自身多年审计工作经验,以内部控制体系建设在单位发展中的重要作用为核心,总结出近年来事业单位内部控制工作存在的突出问题和地调局内部控制体系建设特点向参会人员进行了授课,并着重讲解了内部控制和风险评估方法。 此次讲座强化了全体干......