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  1. 沈阳地调中心组织开展货币资金管理情况内部专项审计

    货币资金管理情况。主要审计内容涵盖银行记账和对账、未达账项余额调节、岗位设置及印鉴管理等9个方面。审计主要采取实地查阅会计凭证、账簿以及银行对账单等相关资料、个别谈话等方式。   通过本次内部审计,中心逐步规范了货币资金管理,切实加强了对廉政风险防控的监督检查。   ......

    http://www.shenyang.cgs.gov.cn/glyfw/201708/t20170831_438679.html    发布时间:2017.08.31 13:08:00