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发展研究中心开展物业中心财务收支情况内部审计

来源:地调局发展研究中心 作者:吕小婷 发布时间:2016-12-07

按照局纪检组和发展研究中心党委的工作部署,发展研究中心纪委将开展内部审计列为2016年一项重点工作。围绕分管领导提出的对物业中心进行内部审计的建议,发展研究中心纪委多次研究讨论审计重点和审计方式,确定由监审处和财务资产处联合对物业中心2016年1-8月财务收支等情况开展审计。

内审工作启动前,发展中心副总经济师尤孝才同志主持召开了由监审处、财务处和物业中心参加的审计工作布置会。会上,尤孝才从检查内容、检查方式等对内审工作提出了明确要求。

内审期间,工作组通过听取物业中心情况报告,查阅会计账薄、报表、凭证,了解内控制度及执行情况,结合发现的问题与物业中心负责人交换了意见,并提出了4点建议:一是进一步完善内部控制制度,不断细化审批、报销、入库、领用等程序,落实层级监督;二是加强存货、出入库和盘点管理,严格执行采购计划,及时提供相关明细资料;三是加强支出管理,使用支票或其他银行转账方式,减少现金用量;四是加强会计基础工作,确保凭证装订及时,账簿要件齐全。物业中心收到反馈意见后,立即进行了整改,待整改工作完成后将提交整改情况报告。

发展研究中心的内部审计工作怎么做更有成效目前还在探索中,在地调局纪检组和监审室的指导下,在发展研究中心党委的领导下,发展研究中心纪委将努力改进内部审计的方式和工作手段,不断提升廉政风险防控的能力和效果。